Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2535

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201911164 zaškolenie obsluhy SBS na system EPS, EZS, CCTV Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 29,40 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911167 prenájom mob. WC 10/2019 Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 108,00 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911168 prenájom mob. WC 10/2019 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 84,00 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911194 poskyt. softwérovej služby IMUTHES 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Whitestein Technologies, s.r.o. 35717360 1 498,90 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911198 strážne služby 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 8 185,20 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911158 HM - el. energia 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 4,91 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911159 HM -plyn 8/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske 45736316 2,65 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911187 zrážková voda 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 158,15 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911188 odborná prehliadka výtahov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 268,80 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911193 paušál 10/2019 - IT podpora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911207 poradenská činnosť vo VO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tatra Tender s. r. o. 44119313 1 176,00 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911212 stravovanie členov KK 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 25,20 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911213 stravovanie zamestnancov 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 11 062,61 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911229 právne poradenstvo Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 25 718,40 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911230 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 1 296,00 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911280 HM -nájom neb. priestorov + energie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 37954571 150,51 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911333 HM -nájom, energie 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 31908969 92,39 € 31.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911142 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mudr. Ivana Dedinská Dedinská 718,74 € 30.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911139 výmena a prenájom rohoží Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 201,24 € 30.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911140 výmena a prenájom rohoží 10/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 262,76 € 30.10.2019 25.02.2020 Faktúra
20190145 refundácia ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ing. Ivana Ichnatoliová Ichnatoliova 59,60 € 30.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911174 poplatok za seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. 50685406 74,00 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911143 vyprac. projekt. dokumentácie DÚH Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SYTELI, s.r.o. 36173975 382 320,00 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911145 letenky Cisarik Frantisek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 573,00 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911148 odbor. skuška na elek. prívode Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 149,40 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911162 zabezp. priestorov a občerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROHOTEL a. s. 44360746 12 656,80 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911163 zabezp. priestorov a občerstvenia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROHOTEL a. s. 44360746 15 036,90 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911166 výmena a vyváženie pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 52,79 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911173 servis, výmena pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 421,01 € 29.10.2019 25.02.2020 Faktúra
201911131 poplatok za seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Creatio eu, s.r.o. 50242032 102,00 € 28.10.2019 25.02.2020 Faktúra