Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2156

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2018K0116 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Psychiatrická nemocnica Hronovce 00607266 11 388,00 € 04.12.2018 15.01.2019 Faktúra
2018K0117 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 17 995,20 € 04.12.2018 15.01.2019 Faktúra
201811149 Školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 858,00 € 04.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201811213 Letenka - Balla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 501,00 € 04.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201811228 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 5 835,36 € 04.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201811247 Letenka Slaný Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 689,00 € 04.12.2018 17.01.2019 Faktúra
201811281 Letenka - Gubková Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 734,74 € 04.12.2018 18.01.2019 Faktúra
201811283 Vyúčovanie elektrina 11/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 607,60 € 04.12.2018 01.02.2019 Faktúra
2018B0191 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine 00397865 121 546,56 € 03.12.2018 25.02.2020 Faktúra
2018K0115 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37957937 50 000,00 € 03.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811164 Nákup kávovaru Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NAY a.s. 35739487 499,00 € 03.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811188 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 144,00 € 03.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811189 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 106,32 € 03.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811190 Poskytovanie informačných systémov VS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 100,00 € 03.12.2018 25.02.2020 Faktúra
20180191 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Boháč Miroslav JUDr. Boháč 26,90 € 03.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811209 Podrobný hydrogeologický prieskum za účelom utrácania dažďových vôd do podzemných vôd pre stavbu DÚ Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HydroGEP, s.r.o. 46140778 4 303,87 € 03.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811210 Zhotovenie 1 vrtu na tepelné čerpadlo zem-voda TRT test Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 GEP vrty, s.r.o. 36670821 15 813,34 € 03.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811162 Prehliadka EPS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 409,32 € 03.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811204 Letenka - Miklosi, Jablonická Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 764,00 € 03.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811205 Letenka - Zajícova, Špánik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 870,00 € 03.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811207 Analýza vhodnosti umiestňovania tepelných čerpadiel v ochranných pásmach liečivých zdrojov na vybraných lokalitách Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NuSi, s.r.o. 46796720 18 000,00 € 03.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201811259 Poplatok ZPC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 492,00 € 03.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201870013 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Orange Slovensko, a.s. 35697270 65,21 € 03.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201870014 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Orange Slovensko, a.s. 35697270 35,00 € 03.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201811299 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fratričová Eva 34983848 113,98 € 03.12.2018 12.02.2019 Faktúra
201811288 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DWC Slovakia a.s. 35918501 3 204,96 € 03.12.2018 10.05.2019 Faktúra
201811195 Telekomunikačné služby 11/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 488,75 € 01.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811198 Telekomunikačné služby 11/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 483,00 € 01.12.2018 25.02.2020 Faktúra
201811214 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,61 € 01.12.2018 16.01.2019 Faktúra
201811140 Čistiace a upratovacie práce za 11/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 990,00 € 30.11.2018 25.02.2020 Faktúra