Faktúry
Počet záznamov: 2156
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018K0116 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Hronovce | 00607266 | 11 388,00 € | 04.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018K0117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 17 995,20 € | 04.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
201811149 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 858,00 € | 04.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811213 | Letenka - Balla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 501,00 € | 04.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811228 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 835,36 € | 04.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811247 | Letenka Slaný | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 689,00 € | 04.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
201811281 | Letenka - Gubková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 734,74 € | 04.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
201811283 | Vyúčovanie elektrina 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 607,60 € | 04.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
2018B0191 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 121 546,56 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018K0115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 50 000,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201811164 | Nákup kávovaru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 499,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811188 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811189 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 106,32 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811190 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20180191 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Boháč Miroslav JUDr. | Boháč | 26,90 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201811209 | Podrobný hydrogeologický prieskum za účelom utrácania dažďových vôd do podzemných vôd pre stavbu DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HydroGEP, s.r.o. | 46140778 | 4 303,87 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811210 | Zhotovenie 1 vrtu na tepelné čerpadlo zem-voda TRT test | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEP vrty, s.r.o. | 36670821 | 15 813,34 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811162 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 409,32 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811204 | Letenka - Miklosi, Jablonická | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 764,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811205 | Letenka - Zajícova, Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 870,00 € | 03.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811207 | Analýza vhodnosti umiestňovania tepelných čerpadiel v ochranných pásmach liečivých zdrojov na vybraných lokalitách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NuSi, s.r.o. | 46796720 | 18 000,00 € | 03.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811259 | Poplatok ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 492,00 € | 03.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201870013 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,21 € | 03.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
201870014 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 03.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
201811299 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 113,98 € | 03.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||||
201811288 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 3 204,96 € | 03.12.2018 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||||
201811195 | Telekomunikačné služby 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 488,75 € | 01.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811198 | Telekomunikačné služby 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811214 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,61 € | 01.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811140 | Čistiace a upratovacie práce za 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 990,00 € | 30.11.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |