Faktúry
Počet záznamov: 2156
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018B0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 05.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 517 406,00 € | 05.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 108 425,00 € | 05.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810148 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 875,00 € | 05.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201820007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Contour, s.r.o. | 25114905 | 460,00 € | 05.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
201810176 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 999,70 € | 05.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
201810177 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 235,81 € | 05.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
201810164 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CentrumKolies, s.r.o. | 46026339 | 4 060,99 € | 05.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
201810194 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 921,04 € | 05.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
201840003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 05.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201870003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 52,45 € | 03.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
201810132 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 359,00 € | 02.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 8 500,00 € | 02.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 32 940,00 € | 02.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DB Biotech, a.s. | 36606936 | 23 560,00 € | 02.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 27 664,00 € | 02.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25 400,00 € | 02.03.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810161 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,77 € | 02.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
201810182 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 138,74 € | 02.03.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
201810183 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 610,00 € | 02.03.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
20180027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 30,40 € | 02.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||||
20180031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 247,50 € | 02.03.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
20180032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jozef Ráž Ing. JUDr. | Ráž | 247,50 € | 02.03.2018 | 14.04.2018 | Faktúra | ||||||
201810165 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eugen Holzer H - Pro Com | 37751689 | 1 358,64 € | 02.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
20180030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Schréterová MUDr. | Schréterová | 49,50 € | 02.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
20180033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Syčová Milada, Ing. | Syčová | 260,04 € | 02.03.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | ||||||
201810212 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 02.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
201810211 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 665,06 € | 02.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
201810213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 428,00 € | 02.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
201810240 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 02.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |