Faktúry
Počet záznamov: 2156
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018P0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 13 791,76 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810525 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Peter Macháč - RIVAL | 14120836 | 3 021,00 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810514 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 1 064,24 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810518 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 217,20 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810517 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 888,00 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810537 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 893,83 € | 05.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810872 | Vyúčtovacia fa - predplatné tlače | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 18,07 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | ||||
201810871 | Školenie vyúčtovacia FA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 117,01 € | 05.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | ||||
201810490 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
201810496 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 178,80 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | ||||||
201810499 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 670,16 € | 04.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201890035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 121,04 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 517 406,00 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 333,00 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 098 425,00 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018P0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
20180081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dubinský P. MUDr.PHD | Dubinský | 61,08 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018P0031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 639,08 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810515 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810538 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 2 372,10 € | 04.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810531 | Vyučtovacia faktúra za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Consulting & Education Partners, s.r.o. | 36822302 | Stavebné práce, opravárenské práce | 36,00 € | 04.06.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | ||||
201870006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,41 € | 03.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
201810485 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martin Ďurčo - IN BUILD | 41337867 | 3 596,45 € | 02.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810465 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 060,00 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
20180078 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kalavská Andrea, PhD. Doc. MUDr. | Kalavská | 89,50 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810489 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810505 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 541,81 € | 01.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |