Faktúry
Počet záznamov: 2156
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018B0146 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STOP DROGY, občianske združenie | 42176859 | 31 223,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0147 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 27 880,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0148 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CREATIVE PARK, o.z. | 50695622 | 26 862,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0149 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAJME SRDCE PRE DETI, o.z. | 42353670 | 23 626,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0150 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa | 37813056 | 5 009,00 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | ||||||
201810837 | Dodávka a montáž tieniacej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 794,66 € | 18.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
201810887 | Dobropis - Storno letenka- Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -440,60 € | 18.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
201810869 | notarske sluzby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 477,32 € | 18.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810819 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 4 008,00 € | 17.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
2018B0139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Bezpečne a Zdravo | 42068622 | 18 400,00 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0140 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 4 100,00 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018B0138 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 523 700,00 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810842 | Revízie el. spotrebičov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 5 798,02 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810862 | Školenie - Odborný seminár pre MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 1 080,00 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810859 | Dobropis - Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | -5 210,40 € | 17.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810838 | Sťahovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sťahovanie TITAN s.r.o. | 47313901 | 480,00 € | 14.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
201810849 | Letenka - Barliková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 459,00 € | 14.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810850 | letenka- Baumgartnerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 688,00 € | 14.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810898 | Letenka - Šuvada, Jablonická, Kallayová, Krajcerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 902,20 € | 14.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810839 | Uverejnenie inzerátu v denníku Hospodárske noviny 14.9. ( výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 1 978,80 € | 14.09.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
201811285 | Servisne cinnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T services, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 14.09.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
201820021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K.I.T. Group GmbH | KITGroup | 800,00 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201890063 | Kreditovanie frankovacieho stroja podateľne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 13.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
2018P0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 6 738,51 € | 13.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | ||||||
201810828 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 182,40 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810829 | Letenka - Špánik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 7 057,69 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810832 | Letenka - Špánik, greisigerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 5 240,00 € | 13.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
201810845 | Zabezpečenie cateringu na akciu 11.9.2018 v kongresovej sále MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROXY CATERING s.r.o. | 36701661 | 795,00 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810848 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 710,00 € | 13.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2018K0085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 235 570,00 € | 12.09.2018 | 13.10.2018 | Faktúra |