Faktúry
Počet záznamov: 2156
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180144 | Refundácia ÚVZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 65,25 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2018K0092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 924 613,49 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018K0093 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 49 200,00 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810907 | Technik PO 10/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20180150 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne | 17335655 | 481,05 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810918 | Oprava stroja Aficio MP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92,40 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810921 | Telekomunikačné služby 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 867,62 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20180142 | Refundácia Pracovné stretnutie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Muckenthaler prof. | Muckenthaler | 524,53 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20180146 | Refundácia prac. účtu - ŠKK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 27,66 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810933 | Telekomunikačné služby 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 570,08 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810925 | Dodanie tovarov a služieb pre existujúce IS pre kategorizáciu liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 30 000,42 € | 03.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
201810929 | Letenka - Sekelsky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 238,00 € | 03.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
20180145 | Refundácia cestovného príkazu - Akreditačná komisia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hvozdovičová Beáta, Ing. | Hvozdovičová | 70,10 € | 03.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
201870010 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,00 € | 03.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
201811226 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 174,00 € | 03.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810883 | Dobropis - poistná zmluva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | -261,08 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810884 | Dobropis - poistná zmluva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | -28,78 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2018K0091 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 315 480,24 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810906 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 98,40 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810930 | Letenka - Rosochová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 469,00 € | 02.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
201810937 | Vyúčtovanie vodné- stočné 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 619,66 € | 02.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
201810941 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 02.10.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
201810919 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 02.10.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
201811014 | Distribúcia hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 18,76 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811015 | Distribúcia hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 37,12 € | 02.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2018K0090 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 58 533,15 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810889 | Čistiace a upratovacie práce za 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 005,00 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810893 | Upratovacie služby 09/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 2 715,75 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810894 | Prenájom SEPP 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810897 | Poskytovanie konzultačnej činnosti v oblasti pripravovaného energetického auditu UNB Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GRUCON, s. r. o. | 46442987 | 9 600,00 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |