Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2156

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20180144 Refundácia ÚVZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 00606979 65,25 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
2018K0092 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 00610577 924 613,49 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
2018K0093 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Záchranná zdravotná služba Bratislava 17336210 49 200,00 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810907 Technik PO 10/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
20180150 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 17335655 481,05 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810918 Oprava stroja Aficio MP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 92,40 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810921 Telekomunikačné služby 9/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BENESTRA, s. r. o. 46303502 867,62 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
20180142 Refundácia Pracovné stretnutie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Muckenthaler prof. Muckenthaler 524,53 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
20180146 Refundácia prac. účtu - ŠKK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jagerčíková Ľudmila Ing. Jagerčíková 27,66 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810933 Telekomunikačné služby 9/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 570,08 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810925 Dodanie tovarov a služieb pre existujúce IS pre kategorizáciu liekov a liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovanet, a. s. 35954612 30 000,42 € 03.10.2018 21.11.2018 Faktúra
201810929 Letenka - Sekelsky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 238,00 € 03.10.2018 21.11.2018 Faktúra
20180145 Refundácia cestovného príkazu - Akreditačná komisia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hvozdovičová Beáta, Ing. Hvozdovičová 70,10 € 03.10.2018 23.11.2018 Faktúra
201870010 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63,00 € 03.10.2018 15.12.2018 Faktúra
201811226 Školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 174,00 € 03.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810883 Dobropis - poistná zmluva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 -261,08 € 02.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810884 Dobropis - poistná zmluva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 -28,78 € 02.10.2018 25.02.2020 Faktúra
2018K0091 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17335825 315 480,24 € 02.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810906 Vizitky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 98,40 € 02.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810930 Letenka - Rosochová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 469,00 € 02.10.2018 21.11.2018 Faktúra
201810937 Vyúčtovanie vodné- stočné 9/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 619,66 € 02.10.2018 21.11.2018 Faktúra
201810941 Prenajom priestorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 305,09 € 02.10.2018 23.11.2018 Faktúra
201810919 Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 9/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 996,00 € 02.10.2018 01.12.2018 Faktúra
201811014 Distribúcia hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 37957937 18,76 € 02.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201811015 Distribúcia hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Detská fakultná nemocnica Košice 00606715 37,12 € 02.10.2018 25.02.2020 Faktúra
2018K0090 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 58 533,15 € 01.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810889 Čistiace a upratovacie práce za 9/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Straka Ján 11654619 1 005,00 € 01.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810893 Upratovacie služby 09/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMG Facility SK s.r.o. 50578901 2 715,75 € 01.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810894 Prenájom SEPP 9/2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 16 974,06 € 01.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810897 Poskytovanie konzultačnej činnosti v oblasti pripravovaného energetického auditu UNB Ružinov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 GRUCON, s. r. o. 46442987 9 600,00 € 01.10.2018 25.02.2020 Faktúra