Faktúry
Počet záznamov: 1033
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410204 | školenie Microsoft Excel II. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 157,80 € | 21.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
202410214 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 95,10 € | 27.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
202410216 | počítačové služby SANET 1-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 15.02.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
202410217 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 444,00 € | 27.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
202410220 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR 2-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 357,44 € | 27.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
202410222 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 57,60 € | 25.03.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
202410223 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 361,00 € | 02.04.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
202410224 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 669,00 € | 27.03.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
202410230 | Zabezpečenie IT podpory 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
202410231 | Servis softvéru 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
202420013 | Členský príspevok BENEFIT 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 10 000,00 € | 22.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
202410242 | odber vody Dú Kremnica 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 719,17 € | 28.03.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
202410243 | Oprava akumulátora EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 50,76 € | 27.03.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
202410253 | vykonanie havarijného zásahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 231,48 € | 09.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
202410256 | funkcia technika PO 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
202410261 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 06.02.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
202410263 | seminar Správa majetku štátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 96,00 € | 11.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
202410270 | Vyúčtovanie elektriny 03/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | -532,80 € | 31.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
202410275 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 16.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
202410276 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 16.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
202410219 | údržba Asseco SPIN2 4-6/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 02.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410236 | Sodastream fľaša + bombička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 58,96 € | 03.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410238 | spravodajský servis 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410240 | Údržba vozidla BL261UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 503,27 € | 05.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410241 | Vyúčtovanie Vlárska 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 689,90 € | 05.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410245 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 927,03 € | 05.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410246 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 746,80 € | 04.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410249 | vyúčtovanie nájom 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 672,44 € | 05.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410250 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 08.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410251 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 08.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |