Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1153

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
202410183 nákup kanc. stoličiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 660,00 € 06.03.2024 01.05.2024 Faktúra
202410195 licencie Office 365 12 mes. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 4 821,12 € 15.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410190 Predĺženie domény Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 721,60 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410102 SLA pre portál kategorizácie 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 09.02.2024 06.05.2024 Faktúra
202410196 Právne služby POO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 5 508,00 € 29.02.2024 06.05.2024 Faktúra
202410207 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 547,20 € 21.03.2024 06.05.2024 Faktúra
202410182 Dodanie hlavičkového papiera Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 1 075,20 € 12.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410184 Sieťový kábel Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 25,90 € 13.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410187 Údržba vozidla BL284TI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 2 739,88 € 14.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410192 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 79,20 € 12.03.2024 06.05.2024 Faktúra
202420004 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 93 600,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420005 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 56 160,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420006 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 112 320,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420007 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 56 160,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420008 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 112 320,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420009 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 112 320,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420010 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 112 320,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420011 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 56 160,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420012 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 93 600,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410200 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 905,60 € 14.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410206 seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 144,00 € 14.03.2024 06.05.2024 Faktúra
202410239 vyúčtovanie nákupu pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SAMM Slovakia, s.r.o. 50125605 1 736,20 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
202410208 Online školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 29.02.2024 09.05.2024 Faktúra
202410209 seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 432,00 € 14.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410210 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 15.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410211 Letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 659,00 € 20.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410188 údržba ASSECO SPIN 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 14.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410189 mandátny certifikát 3x Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 433,20 € 15.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410199 USB token pre prístup do ŠP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 98,40 € 15.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410191 inžinierska činnosť Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Magdaléna Debnárik Luptáková 53924029 965,60 € 14.03.2024 11.05.2024 Faktúra