Faktúry
Počet záznamov: 1153
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410183 | nákup kanc. stoličiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 660,00 € | 06.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
202410195 | licencie Office 365 12 mes. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 4 821,12 € | 15.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
202410190 | Predĺženie domény | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 721,60 € | 01.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
202410102 | SLA pre portál kategorizácie 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.02.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
202410196 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 5 508,00 € | 29.02.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
202410207 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 547,20 € | 21.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
202410182 | Dodanie hlavičkového papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 075,20 € | 12.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202410184 | Sieťový kábel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 25,90 € | 13.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202410187 | Údržba vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 2 739,88 € | 14.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202410192 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 79,20 € | 12.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
202420004 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 93 600,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202420005 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202420006 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 112 320,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202420007 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202420008 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 112 320,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202420009 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 112 320,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202420010 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 112 320,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202420011 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202420012 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 93 600,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202410200 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 905,60 € | 14.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
202410206 | seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 144,00 € | 14.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
202410239 | vyúčtovanie nákupu pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 1 736,20 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
202410208 | Online školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 29.02.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
202410209 | seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pro Seminar, s.r.o. | 53269888 | 432,00 € | 14.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
202410210 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 96,00 € | 15.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
202410211 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 659,00 € | 20.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
202410188 | údržba ASSECO SPIN 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 14.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
202410189 | mandátny certifikát 3x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 433,20 € | 15.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
202410199 | USB token pre prístup do ŠP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 15.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
202410191 | inžinierska činnosť Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Magdaléna Debnárik Luptáková | 53924029 | 965,60 € | 14.03.2024 | 11.05.2024 | Faktúra |