Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1153

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
202410087 mesačná prehliadka EPS 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 54,00 € 08.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410088 mesačná prehliadka EPS 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 312,00 € 08.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410089 vyúčtovanie plyn 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 078,55 € 31.01.2024 04.04.2024 Faktúra
202410101 aplikačný poplatok 1-12/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 130 596,00 € 09.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410103 inventár pre SIPOOR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 231,56 € 08.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410104 OLED monitor 34" Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 881,10 € 08.02.2024 04.04.2024 Faktúra
202410139 Predplatné Plus 7 dní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 64,73 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
202410096 letenka Zajícová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 594,00 € 12.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410099 Celopolep steny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIFY P&P, s. r. o. 46069071 636,00 € 09.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410107 údržba ASSECO SPIN 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 14.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410108 Vrecia na odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 29,40 € 13.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410109 Prekľadateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 156,00 € 14.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410113 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 496,80 € 14.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410114 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 134,00 € 14.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410115 kopírovací + kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 480,64 € 15.02.2024 05.04.2024 Faktúra
202410091 Údržba vozidla BL152SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 3 400,24 € 13.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410092 Údržba vozidla BT097EL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 080,58 € 12.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410093 Hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 775,34 € 12.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410097 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 216,00 € 12.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410100 čistenie kanalizácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 306,00 € 13.02.2024 06.04.2024 Faktúra
202410077 servis Human Profesionál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 39,00 € 30.01.2024 09.04.2024 Faktúra
202410120 Ubytovanie Care4Diabetes Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mária Nechajová 40929353 243,00 € 11.02.2024 09.04.2024 Faktúra
202410070 stravovanie zamestnancov 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 13 217,60 € 31.01.2024 09.04.2024 Faktúra
202410072 servis HUMANET, Timtec Food 12/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 09.02.2024 09.04.2024 Faktúra
202410110 Letenky Turkovičová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 659,00 € 14.02.2024 10.04.2024 Faktúra
202410111 Letenky Ballová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 535,00 € 14.02.2024 10.04.2024 Faktúra
202410112 Letenky Nebus Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 672,00 € 14.02.2024 10.04.2024 Faktúra
202410146 Upomienka Dú Kremnica 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 4,20 € 29.02.2024 10.04.2024 Faktúra
202420003 Poradenské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 The Boston Consulting Group, s.r.o. 26474921 69 948,00 € 01.02.2024 11.04.2024 Faktúra
202410095 Kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 3 104,23 € 13.02.2024 11.04.2024 Faktúra