Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1153

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
202410490 údržba Asseco SPIN2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 17.04.2024 30.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410491 Výberové konanie - Denník Sme Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 76,99 € 17.06.2024 30.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410699 účastnícky polatok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Medfair s.r.o. 08409200 750,00 € 03.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410701 servis HUMANET, Timetec Food 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 192,80 € 04.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410726 spracovanie adaptácie projektu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 83 916,00 € 05.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410729 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 660,82 € 10.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410730 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 140,22 € 10.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410731 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 341,99 € 10.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410751 aktual. cien k proj. dokumentácii Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ateliér ditta s. r. o. 51441047 180,00 € 11.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410728 monitoring médií 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovakia Online s.r.o. 31402445 1 020,00 € 09.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410737 nájom garáže UNBA 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 231,62 € 11.09.2024 30.09.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410712 vyúčtovanie nájom 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 5 888,09 € 05.09.2024 01.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410714 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 213,60 € 06.09.2024 01.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410715 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 691,60 € 06.09.2024 01.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410717 licencia Adobe Acrobat Pro Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 537,30 € 04.09.2024 01.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410725 vyúčtovanie vody Vlárska 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 762,52 € 09.09.2024 01.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410732 telek. služby_08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 2 896,62 € 11.09.2024 01.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410749 právne služby SKELET Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. 50568124 7 695,00 € 16.09.2024 03.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410752 doplatok FA_24020671 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 72,34 € 04.09.2024 03.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410724 Vyúčtovanie Limbová 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6,76 € 09.09.2024 14.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410739 funkcia terchnika PO 8 mesiac 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 18.09.2024 14.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410770 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 631,17 € 26.09.2024 21.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410808 odber vody DÚ Kremnica 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 865,68 € 07.10.2024 21.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410815 ZSE Drive mesačný poplatok 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 28,75 € 09.10.2024 21.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410828 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 98,00 € 09.10.2024 22.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410829 školenie 2 x Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROEKO s.r.o. 35900831 178,00 € 09.10.2024 22.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410763 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 3 009,77 € 24.09.2024 22.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410818 prenájom mobilnej váhy_Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ľubomír Kaplík - Sevaz 34755861 5 220,00 € 12.09.2024 22.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410834 prenosný hasiaci prístroj Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Flamecontrol s. r. o. 47218657 78,00 € 10.10.2024 23.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410843 nájom garáže UNBA 10/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 231,62 € 11.10.2024 23.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra