Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1153

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
202410353 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 747,00 € 13.05.2024 05.06.2024 Faktúra
202410370 Vyúčtovanie Vlárska 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 673,14 € 05.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410376 ZSE Drive mesačný poplatok 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 11,90 € 10.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410335 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 122,00 € 02.05.2024 01.07.2024 Faktúra
202410336 Hospodárske noviny_inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 03.05.2024 01.07.2024 Faktúra
202410337 Hospodárske noviny_inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 03.05.2024 01.07.2024 Faktúra
202410339 služby SLA pre IKT 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 828,00 € 02.05.2024 01.07.2024 Faktúra
202410340 stravovanie zamestnancov 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 12 272,60 € 30.04.2024 01.07.2024 Faktúra
202410350 stravovanie AK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 37,50 € 30.04.2024 01.07.2024 Faktúra
202410354 inštalácia videovrátnika/pokladňa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Eltech Group Services, s. r. o. 47373733 1 954,50 € 16.04.2024 01.07.2024 Faktúra
202410368 exert. a inter. práce 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 428,00 € 03.05.2024 01.07.2024 Faktúra
202410248 SLA pre portál kategorizácie 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 11.04.2024 06.06.2024 Faktúra
202410388 právne služby SKELET Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. 50568124 2 430,00 € 21.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410291 inžinierska činnosť Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Magdaléna Debnárik Luptáková 53924029 1 400,00 € 19.04.2024 10.06.2024 Faktúra
202410347 údržba vozidla BL230LB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 335,43 € 13.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410348 údržba vozidla KIA Ev6 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 120,83 € 13.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410360 štvrťročná prehliadka EPS 05/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 312,00 € 13.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410363 vyúčtovanie plyn 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,70 € 10.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410404 uverejnenie inzerátov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 118,80 € 15.05.2024 10.06.2024 Faktúra
202410345 vrecia na odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 72,84 € 13.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410361 tel. služby 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,46 € 13.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410362 tel. služby 04/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 320,46 € 13.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410365 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 663,82 € 14.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410366 údržba vozidla BA980XZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 198,96 € 14.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410371 údržba vozidla BL815IC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 81,50 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410372 údržba vozidla BL130SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 778,40 € 15.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410375 servis HUMAN Profesional Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 39,00 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410383 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 435,00 € 17.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410384 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 672,00 € 17.05.2024 11.06.2024 Faktúra
202410386 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 795,00 € 20.05.2024 11.06.2024 Faktúra