Faktúry
Počet záznamov: 1153
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410267 | Údržba vozidla_BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 375,10 € | 15.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410269 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410277 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 226,00 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410273 | údržba ASSECO SPIN 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410282 | úprava portálu kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 600,00 € | 15.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410294 | Konferenčné kreslá/18 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 3 564,00 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410296 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 833,51 € | 15.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410307 | Darčekové predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petra Toth, s.r.o. | 50587595 | 2 916,00 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410259 | rotač. čistenie toaliet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 654,00 € | 10.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410260 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 10.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410268 | kopírovací + kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 009,08 € | 11.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410287 | exert. a inter. práce 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 10.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
202410219 | údržba Asseco SPIN2 4-6/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 02.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410245 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 927,03 € | 05.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410249 | vyúčtovanie nájom 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 672,44 € | 05.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410250 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 08.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410251 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 08.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410252 | oprava poškodeného audiovrátnika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 204,00 € | 08.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410257 | Údržba vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,94 € | 10.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410258 | vyúčtovanie plyn 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,16 € | 31.03.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410262 | Súprava /šálky + podšálky/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 50,80 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410264 | využívanie kanalizácie I.Q 2024 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410283 | Právne služby POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 8 095,20 € | 31.03.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410286 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 17.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410288 | Diskové pole | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 155 868,00 € | 12.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410290 | prenájom rohoží 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 26.03.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410292 | 2.štvrťrok Lotus Notes 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410301 | Online školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 97,00 € | 17.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410302 | Mzdový špecialista | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o | 36760951 | 330,00 € | 17.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
202410303 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Robert Mokráš | 55367496 | 97,00 € | 13.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra |