Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1153

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
202410176 mesačná prehliadka EPS 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 54,00 € 12.03.2024 01.05.2024 Faktúra
202410177 štvrťročná prehliadka EZS v 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 300,00 € 12.03.2024 01.05.2024 Faktúra
202410183 nákup kanc. stoličiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 660,00 € 06.03.2024 01.05.2024 Faktúra
202410102 SLA pre portál kategorizácie 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 6 000,00 € 09.02.2024 06.05.2024 Faktúra
202410196 Právne služby POO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 5 508,00 € 29.02.2024 06.05.2024 Faktúra
202410207 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 547,20 € 21.03.2024 06.05.2024 Faktúra
202410192 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 79,20 € 12.03.2024 06.05.2024 Faktúra
202410206 seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 144,00 € 14.03.2024 06.05.2024 Faktúra
202410239 vyúčtovanie nákupu pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SAMM Slovakia, s.r.o. 50125605 1 736,20 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
202410182 Dodanie hlavičkového papiera Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 1 075,20 € 12.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410184 Sieťový kábel Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 25,90 € 13.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410187 Údržba vozidla BL284TI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 2 739,88 € 14.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420004 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 93 600,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420005 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 56 160,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420006 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 112 320,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420007 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 56 160,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420008 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 112 320,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420009 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 112 320,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420010 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 112 320,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420011 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. BE0666391978 56 160,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202420012 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 93 600,00 € 19.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410200 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 905,60 € 14.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410208 Online školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 29.02.2024 09.05.2024 Faktúra
202410209 seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 432,00 € 14.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410210 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 15.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410211 Letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 659,00 € 20.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410188 údržba ASSECO SPIN 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 14.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410189 mandátny certifikát 3x Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 433,20 € 15.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410199 USB token pre prístup do ŠP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 98,40 € 15.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410191 inžinierska činnosť Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Magdaléna Debnárik Luptáková 53924029 965,60 € 14.03.2024 11.05.2024 Faktúra