Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202410616 záloha za plyn 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 821,29 € 01.08.2024 04.09.2024 Faktúra
202410635 telek. služby 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 012,88 € 01.08.2024 04.09.2024 Faktúra
202410636 telek. služby 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.08.2024 04.09.2024 Faktúra
202410613 nájom Bárdošova 08/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 47 018,55 € 01.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410617 Dodávka el. 08/2024 Limbova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 7 107,13 € 01.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410623 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 416,80 € 01.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410643 služby SLA pre IKT 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 828,00 € 01.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410644 mandátny certifikát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 224,40 € 01.08.2024 08.09.2024 Faktúra
202410620 odber vody DÚ Kremnica 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 949,45 € 31.07.2024 04.09.2024 Faktúra
202410607 IS pre register povolení MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 31.07.2024 08.09.2024 Faktúra
202410610 exter. a inter. práce 6-7/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 2 856,00 € 31.07.2024 08.09.2024 Faktúra
202410618 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 507,26 € 31.07.2024 08.09.2024 Faktúra
202410627 stravovanie zamestnancov 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 9 858,60 € 31.07.2024 08.09.2024 Faktúra
202410634 vyúčtovanie elektriny Limbová_07/24 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 3 097,96 € 31.07.2024 08.09.2024 Faktúra
202410639 kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 7/24 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 795,12 € 31.07.2024 08.09.2024 Faktúra
202410640 Vyúčtovanie Limbová 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 189,01 € 31.07.2024 08.09.2024 Faktúra
202410645 Servis softvéru 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.07.2024 08.09.2024 Faktúra
202410651 vyúčtovanie plynu 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 052,32 € 31.07.2024 08.09.2024 Faktúra
202410680 Servis softvéru 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.07.2024 07.09.2024 Faktúra
202410642 funkcia terchnika PO 6 a 7 mesiac 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 400,00 € 31.07.2024 08.09.2024 Faktúra
202410603 výmena klim. jednotky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Systeming, s.r.o. 45515085 2 313,60 € 29.07.2024 08.09.2024 Faktúra
202410608 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 29.07.2024 08.09.2024 Faktúra
202410630 profylaktická prehliadka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. 35899506 2 358,62 € 26.07.2024 04.09.2024 Faktúra
202410601 mandátny certifikát Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 224,40 € 25.07.2024 04.09.2024 Faktúra
202410611 dodanie vizitiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 234,00 € 25.07.2024 04.09.2024 Faktúra
202410605 údržba vozidla_BL127SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 213,00 € 24.07.2024 04.09.2024 Faktúra
202410592 údržba vozidla BL815IC Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 692,95 € 23.07.2024 04.09.2024 Faktúra
202410619 prenájom rohoží 07/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 144,96 € 23.07.2024 04.09.2024 Faktúra
202410624 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 172,80 € 23.07.2024 04.09.2024 Faktúra
202410625 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 019,60 € 23.07.2024 04.09.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »