Faktúra č. 202410763
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 - IČO: 00165565
 
        	Dodávateľ
            
    - Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
 - IČO: 32627211
 - Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
 
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 202410763
 - Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
 - Dátum doručenia: 24.09.2024
 - Celková hodnota: 3 009,77 € (s DPH)
 - Identifikácia objednávky: OBJ2024/452
 - Dátum zverejnenia: 22.10.2024
 - Poznámka:
 
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/452 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20242070_Z (278/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 009,77 € | 18.09.2024 | 24.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka |