Faktúra č. 202410423

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202410423
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 29.05.2024
  • Celková hodnota: 665,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ2024/213
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2024/213 1 x letenka Viedeň - Brusel 16.05.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 16.05.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 665,00 € 14.05.2024 12.06.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
Tlačiť