Faktúra č. 202410155

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202410155
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 603,00 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2024/082
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2024/082 1 x letenka Viedeň - Brusel 26.02.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 28.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 603,00 € 16.02.2024 16.03.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
Tlačiť