Faktúra č. 202410112

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202410112
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky Nebus
  • Dátum doručenia: 14.02.2024
  • Celková hodnota: 672,00 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2024/044
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2024/044 1 x letenka Viedeň - Brusel 01.02.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 02.02.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 672,00 € 31.01.2024 29.02.2024 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť