Faktúra č. 202310731

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202310731
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Klement
  • Dátum doručenia: 30.07.2023
  • Celková hodnota: 341,00 €
  • Identifikácia objednávky: 2023/351
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť