Faktúra č. 202310510

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202310510
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 26.05.2023
  • Celková hodnota: 1 961,16 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2023/261
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2023/261 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 961,16 € 19.05.2023 20.07.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť