Faktúra č. 202310125
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
        	Dodávateľ
            
    - Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 202310125
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Mišík
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 744,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2023/061
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/061 | 1 x letenka Viedeň - Paríž 08.02.2023 1 x letenka Paríž - Viedeň 10.02.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 744,00 € | 02.02.2023 | 04.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |