Faktúra č. 202210779

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202210779
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 18.07.2022
  • Celková hodnota: 999,91 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2022/187
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2022/187 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 225,61 € 20.04.2022 18.05.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť