Faktúra č. 202210684

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202210684
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky SEKELSKÝ
  • Dátum doručenia: 29.06.2022
  • Celková hodnota: 3 020,00 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2022/304
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2022/304 1 x letenka Viedeň - Brusel 21.06.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 27.06.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 856,00 € 15.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť