Faktúra č. 202210643
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202210643
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka Soltészová
- Dátum doručenia: 13.06.2022
- Celková hodnota: 561,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2022/300
- Dátum zverejnenia: 29.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2022/300 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 15.06.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 15.06.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich sl | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 561,00 € | 13.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |