Faktúra č. 202210633
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: FLY TRAVEL s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202210633
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 14.06.2022
- Celková hodnota: 920,00 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2022/299
- Dátum zverejnenia: 29.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2022/299 | 2 x letenka Viedeň - Lisabon 20.06.2022 2 x letenka Lisabon - Viedeň 23.06.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 920,00 € | 13.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |