Faktúra č. 202210633

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202210633
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 14.06.2022
  • Celková hodnota: 920,00 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2022/299
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2022/299 2 x letenka Viedeň - Lisabon 20.06.2022 2 x letenka Lisabon - Viedeň 23.06.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 920,00 € 13.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť