Faktúra č. 202210510

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202210510
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenka
  • Dátum doručenia: 06.05.2022
  • Celková hodnota: 355,00 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2022/216
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2022/216 1 x letenka Viedeň - Rím 15.05.2022 - 06:45 - 08:15 1 x letenka Rím - Viedeň 18.05.2022 - 21:30 - 23:05 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiaci Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 355,00 € 05.05.2022 03.06.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť