Faktúra č. 202210383
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Gerši Peter Ing. - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 542/6, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202210383
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. papier
- Dátum doručenia: 12.04.2022
- Celková hodnota: 1 214,64 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2022/131
- Dátum zverejnenia: 27.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2022/131 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 545,96 € | 22.03.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |