Faktúra č. 202111326
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Gerši Peter Ing. - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 542/6, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202111326
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. papier
- Dátum doručenia: 06.12.2021
- Celková hodnota: 574,32 €
- Identifikácia objednávky: OBJ2021/617
- Dátum zverejnenia: 28.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2021/617 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 574,32 € | 03.12.2021 | 01.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |