Faktúra č. 202111326

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202111326
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc. papier
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 574,32 €
  • Identifikácia objednávky: OBJ2021/617
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ2021/617 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 574,32 € 03.12.2021 01.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
Tlačiť