Faktúra č. 202110622
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202110622
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 02.07.2021
- Celková hodnota: 412,08 €
- Identifikácia zmluvy: ZML2021/003
- Identifikácia objednávky: OBJ2021/263
- Dátum zverejnenia: 13.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2021/263 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 741,07 € | 27.05.2021 | 24.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |