Faktúra č. 201910787

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910787
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 31.07.2019
  • Celková hodnota: 279,00 €
  • Identifikácia objednávky: 124/332/19
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť