Faktúra č. 201910759

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910759
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 18.07.2019
  • Celková hodnota: 315,00 €
  • Identifikácia objednávky: 122/196/19
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť