Faktúra č. 201910657

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910657
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 27.06.2019
  • Celková hodnota: 369,00 €
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť