Faktúra č. 201910641

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910641
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 21.06.2019
  • Celková hodnota: 630,00 €
  • Identifikácia objednávky: 106/296/19
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť