Faktúra č. 201910639

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910639
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 19.06.2019
  • Celková hodnota: 655,00 €
  • Identifikácia objednávky: 104/288/19
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť