Faktúra č. 201910628

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910628
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 18.06.2019
  • Celková hodnota: 534,00 €
  • Identifikácia objednávky: 103/289/19
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť