Faktúra č. 201910522

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910522
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 2 016,00 €
  • Identifikácia objednávky: 78/217/218/220/221/19
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť