Faktúra č. 201910518

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201910518
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Jajcaj Michal
  • Dátum doručenia: 21.05.2019
  • Celková hodnota: 725,00 €
  • Identifikácia objednávky: 81/239/19
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť