Faktúra č. 201810654
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- IČO: 00165565
Dodávateľ
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201810654
- Popis fakturovaného plnenia: Príprava a tlač konferenčných a darčekových predmetov
- Dátum doručenia: 10.07.2018
- Celková hodnota: 10 517,40 €
- Dátum zverejnenia: 13.09.2018
- Poznámka: