Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2021/137 Chránené tlačivo s hologramom a gilošovým pásikom A4 v počte 4000 ks pre MZ SR/ SFLP na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 00698407 648,00 € 25.03.2021 22.04.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110274 tlačivo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. 00698407 648,00 € 25.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202110264 nákup toner Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 264,00 € 25.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202191262 Diagnostické vyšetrenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Laser therapy, k.s. 52968596 9 280,86 € 25.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202110266 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 720,00 € 25.03.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/136 zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (jeden tlmočník) v termíne 25. 03. 2021 na MZ SR do 2 hodín v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - stretnutie p. štátnej tajomníčky s p. veľvyslancom UK Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 24.03.2021 22.04.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110260 oprava a údržba kávovarov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pavol Martinka - SAKON servis 44592973 495,00 € 24.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202110236 sklenené plakety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 153,36 € 24.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202110236 sklenené plakety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 153,36 € 24.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202110278 prepravné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Superbus, s. r. o. 48242071 470,00 € 24.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120330 nákup vakcín AstraZeneca Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AstraZeneca AB (publ) 556011-7482 21 480,00 € 24.03.2021 13.11.2021 Faktúra
OBJ2021/135 Výmena pokazeného DVR záznamníka v priestoroch novej serverovne MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 874,92 € 23.03.2021 21.04.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110272 vyúčtovanie paušálu Judikaty prístup Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROGENIUS GROUP s.r.o. 36517577 640,00 € 23.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120261 dodávka vakcín Lip. nemocnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 14 040,00 € 23.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120261 dodávka vakcín Lip. nemocnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 14 040,00 € 23.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120260 dodávka vakcín Nem. Komárno Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 14 040,00 € 23.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120259 dodávka vakcín VsNsP Lucenec Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 14 040,00 € 23.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120259 dodávka vakcín VsNsP Lucenec Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 14 040,00 € 23.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120258 dodávka vakcín UVN Ruzomberok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 28 080,00 € 23.03.2021 13.11.2021 Faktúra
202120258 dodávka vakcín UVN Ruzomberok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 28 080,00 € 23.03.2021 13.11.2021 Faktúra