Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
202310006 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 098,80 € 03.01.2023 17.02.2023 Faktúra
202310009 kanc. papier Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 214,64 € 09.01.2023 17.02.2023 Faktúra
202310001 servis služ. vozidla BA980XZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 342,90 € 02.01.2023 17.02.2023 Faktúra
202310003 záloha plyn 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 845,50 € 01.01.2023 21.02.2023 Faktúra
202310007 záloha elektrina 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 888,91 € 01.01.2023 21.02.2023 Faktúra
202310008 nájom Bárdosova 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 29 891,61 € 01.01.2023 21.02.2023 Faktúra
202310010 import dát do systému SPIN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 5 233,20 € 02.01.2023 21.02.2023 Faktúra
202211469 int. a ext. práce MZSR 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 360,00 € 08.01.2023 21.02.2023 Faktúra
202310005 posktovanie nových verzií - vytazovanie fa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 4 908,55 € 09.01.2023 22.02.2023 Faktúra
202211468 zrážková voda 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 159,36 € 01.01.2023 22.02.2023 Faktúra
202310012 prenájom Bárdošová 12/2022 vyúčtovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 2 961,13 € 10.01.2023 22.02.2023 Faktúra
202310013 predplatné 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 279,39 € 13.01.2023 22.02.2023 Faktúra
202310082 predplatné 2023 ZZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 552,00 € 02.02.2023 22.02.2023 Faktúra
202310052 vyúčtovanie predplatného Plus jeden deň Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 189,00 € 26.01.2023 23.02.2023 Faktúra
202310054 348 vydaní MEDIWEB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 95,25 € 27.01.2023 23.02.2023 Faktúra
202310055 vyúčtovanie nákup webkamery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 209,40 € 26.01.2023 23.02.2023 Faktúra
202310021 USB kľúče Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 159,05 € 10.01.2023 24.02.2023 Faktúra
202310022 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 102,38 € 10.01.2023 24.02.2023 Faktúra
202310023 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 36,00 € 19.01.2023 24.02.2023 Faktúra
202310024 Kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 717,98 € 11.01.2023 24.02.2023 Faktúra