Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202310003 | záloha plyn 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 845,50 € | 01.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
202310007 | záloha elektrina 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 888,91 € | 01.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
202310008 | nájom Bárdosova 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 891,61 € | 01.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
202211468 | zrážková voda 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 01.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
202310002 | serverhousing | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 3 811,68 € | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
202310249 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 489,16 € | 01.01.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
OBJ2023/001 | olejový servis, výmena filtrov, stieračov a žiaroviek na služobnom vozidle MZ SR Volkswagen Passat BA980XZ ČZ OB051587 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 342,90 € | 02.01.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/002 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 717,98 € | 02.01.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/003 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 912,40 € | 02.01.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/004 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 02.01.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202310010 | import dát do systému SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 233,20 € | 02.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
202310026 | predplatné časopisu Sestra 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 40,00 € | 02.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
202310001 | servis služ. vozidla BA980XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 342,90 € | 02.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
202310011 | vyúčtovanie stočné 12/2022 Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HRONBYT s. r. o. | 46561889 | 13,49 € | 02.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
202211470 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
202310046 | Prevádzkovanie trafostanice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 140,00 € | 02.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
OBJ2023/005 | doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090337184 zo dňa 28.11.2022 na vozidle BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 115,52 € | 03.01.2023 | 09.03.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202310006 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 098,80 € | 03.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
202310004 | tech. podpora k dooch. systému 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 865,14 € | 03.01.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
202211474 | telek. služby 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 120,85 € | 04.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |