Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310003 záloha plyn 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 845,50 € 01.01.2023 21.02.2023 Faktúra
202310007 záloha elektrina 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 888,91 € 01.01.2023 21.02.2023 Faktúra
202310008 nájom Bárdosova 1/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 29 891,61 € 01.01.2023 21.02.2023 Faktúra
202211468 zrážková voda 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 159,36 € 01.01.2023 22.02.2023 Faktúra
202310002 serverhousing Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VNET a.s. 35845007 3 811,68 € 01.01.2023 28.02.2023 Faktúra
202310249 vodné, stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 489,16 € 01.01.2023 19.04.2023 Faktúra
OBJ2023/001 olejový servis, výmena filtrov, stieračov a žiaroviek na služobnom vozidle MZ SR Volkswagen Passat BA980XZ ČZ OB051587 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 342,90 € 02.01.2023 09.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/002 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 717,98 € 02.01.2023 09.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/003 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 912,40 € 02.01.2023 09.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/004 dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Gerši Peter Ing. - GC Tech. 36880574 1 214,64 € 02.01.2023 09.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310010 import dát do systému SPIN Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 5 233,20 € 02.01.2023 21.02.2023 Faktúra
202310026 predplatné časopisu Sestra 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 40,00 € 02.01.2023 15.03.2023 Faktúra
202310001 servis služ. vozidla BA980XZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 342,90 € 02.01.2023 17.02.2023 Faktúra
202310011 vyúčtovanie stočné 12/2022 Dú Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HRONBYT s. r. o. 46561889 13,49 € 02.01.2023 08.03.2023 Faktúra
202211470 Register pre36RÚVZ a RZ PLUS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 02.01.2023 08.03.2023 Faktúra
202310046 Prevádzkovanie trafostanice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 140,00 € 02.01.2023 11.03.2023 Faktúra
OBJ2023/005 doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090337184 zo dňa 28.11.2022 na vozidle BL130SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 115,52 € 03.01.2023 09.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310006 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 098,80 € 03.01.2023 17.02.2023 Faktúra
202310004 tech. podpora k dooch. systému 2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 1 865,14 € 03.01.2023 19.04.2023 Faktúra
202211474 telek. služby 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 35680202 3 120,85 € 04.01.2023 01.03.2023 Faktúra