Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1800

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410210 školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 96,00 € 15.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410189 mandátny certifikát 3x Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Disig, a.s. 35975946 433,20 € 15.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410199 USB token pre prístup do ŠP Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 98,40 € 15.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410197 Hosp. noviny predplatné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 274,83 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
202410187 Údržba vozidla BL284TI Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 2 739,88 € 14.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410200 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 905,60 € 14.03.2024 07.05.2024 Faktúra
202410206 seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 144,00 € 14.03.2024 06.05.2024 Faktúra
202410209 seminár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 432,00 € 14.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410188 údržba ASSECO SPIN 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 14.03.2024 09.05.2024 Faktúra
202410191 inžinierska činnosť Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Magdaléna Debnárik Luptáková 53924029 965,60 € 14.03.2024 11.05.2024 Faktúra
OBJ2024/118 ochranné sklo na iPhone 15 Pro Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 25,90 € 13.03.2024 11.04.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/119 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 905,60 € 13.03.2024 11.04.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
202410179 ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Agentúra KAMI, s.r.o. 36706272 102,00 € 13.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410181 ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Agentúra KAMI, s.r.o. 36706272 62,00 € 13.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410184 Sieťový kábel Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 25,90 € 13.03.2024 07.05.2024 Faktúra
OBJ2024/116 1 x letenka Viedeň - Brusel 18.03.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 19.03.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 659,00 € 12.03.2024 10.04.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/117 Nákup licencií Office 365 E1 a MS Teams pre potreby MZ SR- 27 ks na 12 mesiacov na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 4 821,60 € 12.03.2024 10.04.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/115 Darčekové predmety- brošne a náramky so slovenskými ľudovými motívmi pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petra Toth, s.r.o. 50587595 2 916,00 € 12.03.2024 10.04.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
202410176 mesačná prehliadka EPS 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 54,00 € 12.03.2024 01.05.2024 Faktúra
202410177 štvrťročná prehliadka EZS v 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 300,00 € 12.03.2024 01.05.2024 Faktúra