Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1800

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410582 3.štvrťrok Lotus Notes 2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PosAm, spol. s r.o. 31365078 478,01 € 11.07.2024 12.08.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410567 ZSE Drive_ultra nabíjanie+mes.popl. 06/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 125,14 € 11.07.2024 29.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
OBJ2024/340 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20242070_Z (278/2024) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 747,17 € 10.07.2024 15.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/341 zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ (60 NS) + zrýchlený preklad v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 1 728,00 € 10.07.2024 15.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
202410562 Údržba vozidla_ BL152SZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 350,62 € 10.07.2024 06.08.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410563 výberové konania - denník SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 72,46 € 10.07.2024 07.08.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410565 údržba ASSECO SPIN 06/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 10.07.2024 07.08.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410568 vyúčtovanie plynu 06/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 272,46 € 10.07.2024 06.08.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410564 monitoring médií 06/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovakia Online s.r.o. 31402445 1 020,00 € 10.07.2024 29.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410569 Vyúčtovanie elektriny 06/2024 Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 1 524,58 € 10.07.2024 29.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
OBJ2024/339 zabezpečenie prekladu materiálu zo AJ do SJ (3 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 72,00 € 09.07.2024 15.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/337 zapožičanie ľudových krojov za účelom reprezentovania Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Lumin s.r.o. 47379936 160,00 € 09.07.2024 16.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/336 rámovanie portrétu prezidenta SR - 6 ks Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Copex print s. r. o. 31446779 284,11 € 09.07.2024 16.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/338 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 552,40 € 09.07.2024 16.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/334 Servis satelitnej techniky, nastavenie SKYLINK na MZ SR v zmysle cenovej ponuky. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MM-Sat s.r.o. 47480025 306,00 € 09.07.2024 16.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
202410566 vrecia na odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VHM Corp s. r. o. 53898834 106,20 € 09.07.2024 06.08.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410561 vyúčtovanie vody Vlárska 06/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 731,81 € 08.07.2024 30.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410558 dodávka pitnej vody Limbova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 534,36 € 08.07.2024 29.07.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410559 Telekom.služby 06/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 07.07.2024 03.08.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410560 Telekom.služby 06/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 141,41 € 07.07.2024 03.08.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra