Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1800

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410820 Servis softvéru 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 09.10.2024 25.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410826 vyúčtovanie elektriny Limbová_09/24 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 1 550,97 € 09.10.2024 25.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410816 prop.materiál_Rezidentské štúdium Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 2 246,88 € 09.10.2024 28.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410822 monitoring médií 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovakia Online s.r.o. 31402445 1 020,00 € 09.10.2024 29.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410831 uchovávanie - mraz.reťazec Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 4 817,98 € 09.10.2024 29.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410832 uchovávanie - mraz.reťazec Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 4 837,18 € 09.10.2024 29.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410844 distribúcia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 73 112,83 € 09.10.2024 29.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410824 vyúčtovanie plynu 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 667,30 € 09.10.2024 06.11.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410825 kancelárske potreby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 600,87 € 09.10.2024 06.11.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410827 navigačná tabuľa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 69,24 € 09.10.2024 06.11.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410837 školenie troch osôb Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LEAF 42264723 4 950,00 € 09.10.2024 06.11.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410845 distribúcia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 101 375,45 € 09.10.2024 06.11.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410851 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 3 510,00 € 09.10.2024 06.11.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410823 prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 2 160,00 € 09.10.2024 11.11.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410830 distribúcia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 117 074,71 € 09.10.2024 05.12.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410846 uchovávanie - mraz.reťazec Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 4 362,98 € 09.10.2024 05.12.2024 PhDr. Lukáš Baldovský riaditeľ OHS Faktúra
202410808 odber vody DÚ Kremnica 09/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 865,68 € 07.10.2024 21.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410809 letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 689,82 € 07.10.2024 29.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410810 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 990,00 € 07.10.2024 29.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra
202410812 Údržba vozidla BL261UM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 757,26 € 07.10.2024 29.10.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Faktúra