Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1800
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202410981 | vyúčtovanie elektriny Limbová_10/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 990,75 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
OBJ2024/572 | zabezpečenie zimnej údržby parkovísk a príjazdových komunikácií k parkoviskám Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave na Limbovej ul. č. 2 na obdobie od 15.11.2024 do 31.3.2025 v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 12 000,00 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/575 | Vizitky podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 842/2023. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/574 | USB token ( eToken 5110FIPS ) pre prístup do štátnej pokladnice pre potreby SF | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 14.11.2024 | 28.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
202410986 | dobropis_podnájom Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | -2 793,75 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410987 | dobropis_podnájom Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | -322,78 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410988 | dobropis_podnájom Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | -2 793,75 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410972 | servis HUMAN klasik /CES/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 17 064,00 € | 14.11.2024 | 02.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410971 | demontáž/montáž KLM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 672,00 € | 14.11.2024 | 04.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
OBJ2024/568 | Oprava výťahu a odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke -výmena ventilátorov a výmen poškodených silónov kabínkových dverí v budove MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 266,16 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/569 | licencia ArcGIS Desktop Basic Single Use Maintenance, ArcGIS Pro Basic Stand-Alone Single Use na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 2 532,00 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/570 | výmena a vyváženie pneumatík a sezónné uskladnenie na služobnom motorovom vozidle BA980XZ, ČZ OB062484 na základe Rámcovej zmluvy na servis a opravy motorových vozidiel č. 499/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 82,62 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
202410973 | ZSE Drive mesačný poplatok 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410979 | tech. kontrola ssystem. procesov a databázy CIS IKŽ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 9 216,00 € | 13.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202410980 | Dodávka el. 11/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 13.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
OBJ2024/571 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 319,64 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | ||||
202410965 | Údržba vozidla BL261UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 83,35 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410970 | distribúcia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 180 890,88 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410969 | SLA portál kategorizácie 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 7 500,00 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202410974 | Údržba vozidla AA535EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 118,61 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra |