Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310630 zabezp. prevádzky IS 2.kvartál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 389,97 € 01.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310653 prenájom Bardosova 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 3 804,62 € 01.07.2023 18.08.2023 Faktúra
202310748 upratovacie služby 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AMÁLIA SERVIS, s. r. o. 52399648 3 471,58 € 01.07.2023 12.09.2023 Faktúra
202310621 predplatné časopisov vyúčtovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 253,21 € 30.06.2023 21.07.2023 Faktúra
202310626 zrážková voda 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 174,17 € 30.06.2023 09.08.2023 Faktúra
202310639 strážne služby Malacky 1-2.6.2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 427,39 € 30.06.2023 09.08.2023 Faktúra
202310642 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 556,61 € 30.06.2023 09.08.2023 Faktúra
202310646 oprava autom. závory MZSR výjazd Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 78,00 € 30.06.2023 09.08.2023 Faktúra
202310655 výmena akumulátorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 DELTECH, a.s. 30225582 189,60 € 30.06.2023 18.08.2023 Faktúra
202310668 vyúčtovanie elektrina 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 729,66 € 30.06.2023 18.08.2023 Faktúra
202310670 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 256,50 € 30.06.2023 18.08.2023 Faktúra
202310694 využívanie kanalizácie II.Q 2023 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 184,97 € 30.06.2023 18.08.2023 Faktúra
202310649 stravovanieč zamestnancov 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 13 919,40 € 30.06.2023 24.08.2023 Faktúra
202310664 Zabezpečenie IT podpory 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.06.2023 26.08.2023 Faktúra
202310665 Zabezpečenie prevádzky softvéru 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.06.2023 26.08.2023 Faktúra
202310688 Právne služby POO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 378,00 € 30.06.2023 01.09.2023 Faktúra
202310689 Právne služby Rázsochy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 2 538,00 € 30.06.2023 01.09.2023 Faktúra
202310687 vyúčtovanie plyn 6/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 671,51 € 30.06.2023 06.09.2023 Faktúra
OBJ2023/327 praviselná servisná prehliadka, výmena oleja,kontrola a vyčistenie bŕzd, výmena brzdovej kvapaliny,výmena peľového filtra, kontrola a doplnenie prevádzkových kvapalín na vozidle MZ SR Škoda Superb BL815IC, ČZ OB054573 na základe VO podľa § 117 zákona č. 3 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 342,78 € 29.06.2023 28.07.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/326 zabezpečenie úradného prekladu z AJ do SJ (160NS) na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 3 840,00 € 29.06.2023 28.07.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka