Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2023/394 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 574,56 € 04.09.2023 03.10.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/393 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 724,59 € 04.09.2023 03.10.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310827 spravodajský servis 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 04.09.2023 24.10.2023 Faktúra
202310892 Register pre36RÚVZ a RZ PLUS Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 7 440,00 € 04.09.2023 01.11.2023 Faktúra
202310816 nájom Bárdosova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 42 717,04 € 01.09.2023 13.10.2023 Faktúra
202310828 záloha plyn 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 324,91 € 01.09.2023 13.10.2023 Faktúra
202310829 záloha elektrina 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 741,46 € 01.09.2023 13.10.2023 Faktúra
202310840 aplik. poplatok Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 7 980,00 € 01.09.2023 18.10.2023 Faktúra
202310861 prenájom Bárdošová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 5 408,65 € 01.09.2023 15.11.2023 Faktúra
202310833 telek. služby 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 462,29 € 01.09.2023 27.10.2023 Faktúra
202310834 telek. služby 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 886,48 € 01.09.2023 27.10.2023 Faktúra
202310835 telek. služby 9/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.09.2023 27.10.2023 Faktúra
202310830 dodanie zariadenia WEBWX Board Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ACCOX, s.r.o. 31693016 17 376,00 € 31.08.2023 11.10.2023 Faktúra
202310814 inzercia v denníku SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 67,93 € 31.08.2023 12.10.2023 Faktúra
202310813 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 576,06 € 31.08.2023 18.10.2023 Faktúra
202310824 zrážková voda 8/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 180,91 € 31.08.2023 18.10.2023 Faktúra
202310826 prekladateľké služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 54,38 € 31.08.2023 21.10.2023 Faktúra
202310809 Zabezpečenie IT podpory 8/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 31.08.2023 27.10.2023 Faktúra
202310810 IT podpora kateg. liečiv Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 31.08.2023 27.10.2023 Faktúra
202310850 odber vody Dú Kremnica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 742,03 € 31.08.2023 01.11.2023 Faktúra