Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202310944 hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 679,14 € 11.10.2023 17.11.2023 Faktúra
202310957 letenky Hlásna, Rybanská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 578,00 € 11.10.2023 24.11.2023 Faktúra
202310951 údržba ASSECO SPIN 10/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 922,40 € 11.10.2023 29.11.2023 Faktúra
OBJ2023/443 kancelárske stoličky - 10 ks, pre potreby MZ SR v zmysle rámcovej zmluvy č.208/2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 1 404,00 € 10.10.2023 08.11.2023 riaditeľka OHS Objednávka
202320039 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 10.10.2023 30.11.2023 Faktúra
202320040 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 10.10.2023 30.11.2023 Faktúra
202320041 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 10.10.2023 30.11.2023 Faktúra
202320042 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 10.10.2023 30.11.2023 Faktúra
202320043 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 10.10.2023 30.11.2023 Faktúra
202320044 dodanie vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 56 160,00 € 10.10.2023 30.11.2023 Faktúra
OBJ2023/442 Nákup zimných pneumatík pre služobné vozidlá ( 28 ks pneumatík pre vozidlá MZ SR: BT097EL, BL130SZ, BL284TI, BL127SZ, BL152SZ, BL261UM, BL980XZ) na základe internetového cenového prieskumu zo dňa 9.10.2023 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AZ pneu s. r. o. 44912951 4 652,00 € 09.10.2023 07.11.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2023/441 dodanie a pripojenie WIFi kamery do kamerového systému v budove úradu MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 268,80 € 09.10.2023 07.11.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202310938 odvoz triedeného odpadu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 100,98 € 09.10.2023 17.11.2023 Faktúra
202310949 servis HUMAN Profesional Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 78,00 € 09.10.2023 18.11.2023 Faktúra
202311009 syst. údržba Human Klasik Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 4 056,00 € 09.10.2023 20.12.2023 Faktúra
202310932 vodné, stočné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 759,73 € 06.10.2023 17.11.2023 Faktúra
202310943 výroba roll up, mechanika deluxe Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 177,60 € 06.10.2023 17.11.2023 Faktúra
202310945 reklam. predmety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 790,80 € 06.10.2023 17.11.2023 Faktúra
202310958 výmena zariadenia v serverovni Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FRIGO SLOVAKIA s.r.o. 31389538 3 871,20 € 06.10.2023 24.11.2023 Faktúra
202310966 využívanie kanalizácie III.Q 2023 Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEZAKO Trnava, s.r.o. 36263800 184,97 € 06.10.2023 24.11.2023 Faktúra