Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2022/117 | Nákup zariadenia na hrebeňovú väzbu pre potreby SDI - 1x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 191,90 € | 14.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202220154 | Reflexné vesty s potlačou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RASTER MICHAL JORDAN | 6351714024 | 312,74 € | 14.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210250 | pravidelná mes. prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 14.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
202210251 | pravidelná mes. prehliadka EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 14.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
202210258 | oprava armatúr pisoárov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 80,00 € | 14.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202210280 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 17 131,48 € | 14.03.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
202210281 | distribucia ambulancie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 44 322,13 € | 14.03.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
202210282 | distribucia liekov Lagevrio | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 162 441,54 € | 14.03.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
202210267 | Technik PO 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 13.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/110 | výmena tesnenia, akumulátora- autobatéria na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL127SZ ČZ OB046384 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 430,44 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/111 | výmena prasknutého radiátora v kancelárii č. 342 v budove MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 523,42 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
OBJ2022/112 | 3x Mandátny certifikát na 1 rok Pack a výjazd mobilnej RA na 1 hod na základe cenovej ponuky č. 049_20220310 pre MZ SR ( 1x ŠT2 Dunajová a 2x SEPP OIP Rypák) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 529,20 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/113 | hlavičkový papier podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 672,00 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/115 | oprava senzoru splachovača ( pisoár WC 2.poschodie) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 80,00 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/114 | nákup stojanových vešiakov - 20 ks pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 717,60 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | riaditeľka OHS | Objednávka | ||||
202210206 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 11.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210255 | Online seminár MS Excel 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 138,00 € | 11.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202210262 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 467,00 € | 11.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220174 | školenie p. Palaj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WORLD MEDIA ONLINE LTD | GB899509254 | 834,00 € | 11.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
202210219 | Tlač chránené tlačivo - žlté | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 441,00 € | 10.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |