Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202210333 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 111,60 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
202210334 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 258,86 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
202210335 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 329,86 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
202210336 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,30 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
202210337 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 688,42 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
202210338 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,15 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
202210339 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 502,22 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
202210340 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 446,76 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
202210316 | prenájom Bárdošová 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 38 536,00 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
202210321 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
202210322 | preddavok plynu 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
202210323 | dodávka elektriny 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 383,98 € | 01.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
202210347 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 830,40 € | 01.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
202210363 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 496,56 € | 01.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
202210364 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 30,00 € | 01.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
202210344 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 01.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
202220209 | dodanie vakcvín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 867 194,03 € | 01.04.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
202220210 | dodanie vakcvín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 867 194,03 € | 01.04.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/147 | právne zastupovanie a poradenstvo na strane obžalovaných Ministerstvo zdravotníctva a Slovenská republika, v súdnom spore, vedenom na Okresnom súde Bratislava II, spis zn. 50C/66/2018 v právnej veci žalobcu Stavoinvesta Bratislava, s.r.o., so sídlom Pluho | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 400,00 € | 31.03.2022 | 28.04.2022 | Objednávka | |||||
202210302 | Predplatné tlače 2022 2.kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 451,94 € | 31.03.2022 | 23.04.2022 | Faktúra |